Text
Analisis penerapan sistem pengendalian intern pemerintah pada pengelolaan dana desa Tapung jaya kecamatan tandun kabupaten Rokan hulu
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana Desa Tapung jaya yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif melalui wawancara langsung yang dilakukan kepada 5 orang yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan beberapa perangkat Desa Tapung Jaya. Hasil penelitian yang di lakukan di Desa Tapung jaya menunjukkan bahwa SPIP belum terlaksana secara maksimal karena pelaksanaan pembinaan terhadap perangkat desa belum efektif dan masih kurangnya akuntabilitas dari pemerintah desa dalam mengelola dana Desa Tapung Jaya. Dalam proses pengeloaan dana desa masih terdapat kendala yaitu keterlambatan proses kegiatan yang dilaksanakan tida tepat waktu sehingga mempengaruhi penyusunan SPJ dan berdampak pada akuntabilitas dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa Tapung Jaya serta pengendalian fisik terhadap aset yang berkaitan dengan BUMDes belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Tapung Jaya.
No other version available